根據《錫林郭勒盟本級部門預決算、“三公”經費預決算公開工作修訂方案》的通知(錫署辦發[2015]83號)要求,現將錫林郭勒盟水產管理站2015年度部門預算、“三公”經費預算公開如下:
一、部門基本情況
(一)機構情況
錫林郭勒盟水產管理站是參照公務員管理的事業單位,編制22人,其中在職14人,離休1人,退休7人。
(二)水產站主要工作職責
l、宣傳貫徹漁業法律法規,開展漁業法制教育,監督檢查法律法規的執行。
2.依法實施漁業資源的保護、增殖和管理工作,監督檢查漁業資源的合理利用:主要有禁漁區制度的實施、休漁制度的實施、漁業資源增殖和保護措施的實施、漁業資源開發利用的監督等方面。
3、維護漁業水域生態環境,調查處理漁業污染事故;主要是加強對漁業水域生態環境的監督、漁業自身污染的控制、漁業污染源的認定、污染損失的評估、污染事故的處理等。
4、推行《水產養殖質量安全管理規定》,提高養殖水產品質量安全水平,促進水產養殖業的健康發展。對水生野生動物及重要經濟魚類加強保護,積極開展水生野生動物自然保護區和重要經濟魚類種質資源保護區建設,保護生物多樣性及生物群落相對穩定;監督檢查珍稀、瀕危的水生野生動植物的保護和利用。
5、強化漁業行政執法工作,查處各種違法活動,實施漁政、漁港、船檢行政處罰;調處各種漁業糾紛和漁船事故,維護漁業秩序穩定,維護國家和漁業生產者的合法權益。
6、實施漁業許可制度,核發漁業許可證件;
7、開展漁業船舶法定檢驗和船員培訓、考試;核發漁船和船員的各種證書。
8、強化漁港監督檢查,加強漁船和漁業安全監督管理,協助主管局做好全旗漁業安全工作。
9、指導和監督全旗漁業行政執法規范化工作。
10、完成上級交辦的其他工作。
二、2015年工作任務和目標
1、推進水產健康養殖
多渠道推廣健康生態養殖模式,建設漁業產業園區,促進水產養殖健康發展。在大中水域盡量推廣節能型魚類的養殖,在池塘、小型水域、河道等閑置水域資源,發展休閑漁業和觀光漁業,提高綜合經濟效益。
2、強化水生生物資源養護
加強漁業資源保護,促進漁業可持續發展,打擊非法捕撈作業專項行動,嚴肅查處破壞漁業資源環境的行為。繼續搞好2015年漁業增殖放流工作,嚴格按照程序操作,并做好后期效果評價,使放流工作取得實效。
3、提升漁業科技水平
抓好優良品種選育、引進、示范和推廣,大力推廣漁業適用技術,加強基層水產技術推廣體系和人才隊伍建設。
4、確保水產品質量安全
繼續抓好水產品質量安全管理工作,積極開展“三品一標”產品認證,加大生態農業和無公害水產品的宣傳力度,搞好漁業生產過程中水產品質量監管,加強水產品質量抽檢,確保水產品質量和食用安全。
5、強化漁政管理
抓好水產養殖、水生野生動物保護、安全生產等專項執法,切實加強禁漁管理,嚴厲打擊“三無”漁船、電魚炸魚等違法違規行為,維護正常的漁業生產秩序。加強業務知識培訓,強化漁政隊伍建設
6、提高漁業安全生產管理水平
落實漁業安全生產責任制,抓好漁業安全生產隱患排查、整改、檢查監督、應急管理與處置等工作。加強漁船登記、檢驗等管理。提高漁業從業者、管理者的安全生產意識,確保漁業安全生產形勢穩定,努力構建平安漁業。
三、2015年預算說明
(一)收支預算說明
2015年水產站部門收入175.72萬元。2015年預算支出175.72萬元。其中:基本支出173.72萬元(人員工資福利支出106.4萬元,日常公用經費支出8.12萬元(其中2.32萬元從上級補助收入中列支),對個人和家庭補助支出59.2萬元);項目支出2萬元。
(二)“三公經費”財政預算安排情況
財政撥款安排的“三公經費”預算8.1萬元,其中:公務用車運行費8萬元,公務接待費0.1萬元。
具體預算明細詳見附表
2015年度收入支出預算總表
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公開01表
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部門:錫盟水產站
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單位:萬元
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收 入
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支 出
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項 目
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預算數
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支出項目(性質)
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預算數
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功能分類
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預算數
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一、財政撥款(補助)
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173.4
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一、基本支出
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173.72
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一、一般公共服務
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其中:公共財政撥款(補助)
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173.4
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工資福利支出
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106.4
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二、外交
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納入預算管理的非稅收入
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商品和服務支出
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8.12
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三、國防
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二、納入專戶管理的教育收費收入
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對個人和家庭的補助
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59.2
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四、公共安全
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三、納入預算管理的政府性基金
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二、項目支出
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2
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五、教育
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四、事業單位經營收入
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專項業務費
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2
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六、科學技術
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五、其他收入
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專項資金支出
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七、文化體育與傳媒
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六、債務資金(銀行貸款)
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三、事業單位經營支出
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八、社會保障和就業
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九、醫療衛生與計劃生育支出
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十、節能環保
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十一、城鄉社區事務
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十二、農林水事務
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175.72
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十三、交通運輸
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十四、資源勘探電力信息等事務
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十五、商業服務業等事務
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十六、金融監管等事務支出
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十七、援助其他地區支出
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十八、國土資源氣象等事務
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十九、住房保障支出
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二十、糧油物資儲備事務
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二十一、預備費
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二十二、國債還本付息支出
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二十三、其他支出
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二十四、轉移性支出
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本年收入合計
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173.4
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本年支出合計
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175.72
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本年支出合計
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175.72
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七、轉移性收入
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四、上繳上級支出
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結轉下年
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上級單位補助收入
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2.32
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五、對附屬單位補助支出
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附屬單位上繳收入
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六、結轉下年
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八、上年結轉
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九、用事業基金彌補收支差額
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收入合計
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175.72
|
支出合計
|
175.72
|
支出合計
|
175.72
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2015年度收入預算表
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公開02表
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部門:錫盟水產站
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單位:萬元
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科目
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本年收入
合計
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財政撥款(補助)
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納入專戶
管理的教育
收費收入
|
事業單位
經營收入
|
其他收入
|
債務資金
(銀行貸款)
|
轉移性收入
|
上年結轉
|
用事業
基金彌補
收支差額
|
科目
編碼
|
科目
名稱
|
財政撥款
(補助)
小計
|
公共財政
撥款
(補助)
|
納入預算
管理的
非稅收入
|
合計
|
上級單位
補助收入
|
附屬單位
上繳收入
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欄次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合計
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175.72
|
173.4
|
173.4
|
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2130301
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工資福利支出
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98.4
|
98.4
|
98.4
|
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2130301
|
商品服務支出
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10.12
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7.8
|
7.8
|
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2.32
|
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2130301
|
公務員醫療保險
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8
|
8
|
8
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2130301
|
住房公積金
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8.9
|
8.9
|
8.9
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2130301
|
離退休
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50.3
|
50.3
|
50.3
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款收入”。
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2015年度支出預算表(資金來源)
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公開03表
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部門:錫盟水產站
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單位:萬元
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科目
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本年支出
合計
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上年結轉
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用事業
基金彌補
收支差額
|
財政撥款(補助)
|
納入專戶
管理的教育
收費收入
|
事業單位
經營收入
|
其他收入
|
債務資金
(銀行款)
|
轉移性收入
|
科目編碼
|
科目名稱
|
財政撥款
(補助)
小計
|
公共財政
撥款
(補助)
|
納入預算
管理的
非稅收入
|
合計
|
上級單位
補助收入
|
附屬單位
上繳收入
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
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合計
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175.7
|
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173.4
|
173.4
|
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2130301
|
工資福利支出
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98.4
|
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|
98.4
|
98.4
|
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2130301
|
商品服務支出
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|
7.8
|
7.8
|
|
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|
2.32
|
2.32
|
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2130301
|
公務員醫療保險
|
8
|
|
|
8
|
8
|
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2130301
|
住房公積金
|
8.9
|
|
|
8.9
|
8.9
|
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2130301
|
離退休
|
50.3
|
|
|
50.3
|
50.3
|
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注:本表反映部門本年度各項支出情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款支出”。
2015年度支出預算表(支出項目)
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公開04表
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部門:錫盟水產站
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單位:萬元
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科目
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本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
事業單位經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
上繳上級支出
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科目編碼
|
科目名稱
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 計
|
175.72
|
173.72
|
2
|
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2130301
|
工資福利支出
|
98.4
|
98.4
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2130301
|
商品服務支出
|
10.12
|
8.12
|
2
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2130301
|
公務員醫療保險
|
8
|
8
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2130301
|
住房公積金
|
8.9
|
8.9
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2130301
|
離退休
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50.3
|
50.3
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注:本表反映部門本年度各項支出情況,本表均不含“政府性基金預算財政撥款支出”。
2015年度“三公”經費財政撥款預算表
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公開06表
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部門:錫盟水產站
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單位:萬元
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合 計
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因公出國(境)費
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公務用車購置及運行費
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公務接待費
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小 計
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公務用車購置費
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公務用車運行費
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8.12
|
|
8
|
|
8
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0.12
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注:“20××年度預算數”指“三公”經費當年公共財政預算安排數,與部門預算中“三公”經費表相一致。
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